為深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神以及習近平總書記關于審計工作特別是內部審計的重要指示要求,全面提升風險管控水平及應對能力,促進集團內部治理能力邁入新臺階,8月29日下午,集團審計部聯(lián)合風控部組織召開國有企業(yè)經營管理風險預警培訓會,集團本部中層及相關員工;各子公司財務、工程領域分管領導;各子公司財務、投資、審計、風控領域負責人共80余人參加此次培訓會。
培訓會邀請了市審計局楊丙剛、于寧、朱梅香三位領導,會議由集團副總經理翁暢主持,楊丙剛科長結合近年開展國有企業(yè)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,詳細介紹了企業(yè)經營管理中存在的主要風險點及預防措施;于寧科長從內部審計現(xiàn)狀、工作開展、質量提升等角度闡述了審計賦能企業(yè)發(fā)展、強化管理效能的路徑;朱梅香主任從審計整改角度詳細介紹了國企共性問題的整改建議。
會后,與會人員紛紛表示,此次培訓會干貨滿滿、受益匪淺,不僅使他們對企業(yè)經營管理中的風險體系建設有了更為深入的理解,同時也通過會上的現(xiàn)場答疑環(huán)節(jié)解決了長久以來困擾的工作難題。今后工作開展中將高度重視風險防控,并將會上所學所思轉化為防風險、保合規(guī)、促發(fā)展的強大動力,變被動防范風險為主動管理風險,全力保障國資安全,推動集團高質量發(fā)展。

